Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2004-12-01

W jaki sposób dokonać korekty w przypadku wystawienia faktur ze stawką 0% zamiast zwolnienia

W listopadzie i grudniu 2003 r. wystawiliśmy faktury na szkolenia z 0% VAT, zamiast VAT zwolniony. Musimy skorygować te faktury. Proszę o udzielenie informacji, czy deklarację VAT-7 za listopad i grudzień 2003 r. musimy skorygować, czy ująć te korekty w bieżącym miesiącu. Korekty faktur i ich ujęcie będą miały wpływ na VAT naliczony. Gdyby były ujęte w 2003 r., VAT naliczony liczony byłby starą strukturą od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. W bieżącym okresie nie mamy sprzedaży zwolnionej. Jeżeli byśmy w tym miesiącu ujęli te korekty, to czy VAT naliczony mamy liczyć według „nowej struktury”, czy sprzedaż zwolnioną powstałą z faktur korygujących należy uznać za sprzedaż incydentalną, która nie ma wpływu na VAT naliczony?

PROBLEM
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00