Artykuł
W jaki sposób dokonać korekty w przypadku wystawienia faktur ze stawką 0% zamiast zwolnienia
W listopadzie i grudniu 2003 r. wystawiliśmy faktury na szkolenia z 0% VAT, zamiast VAT zwolniony. Musimy skorygować te faktury. Proszę o udzielenie informacji, czy deklarację VAT-7 za listopad i grudzień 2003 r. musimy skorygować, czy ująć te korekty w bieżącym miesiącu. Korekty faktur i ich ujęcie będą miały wpływ na VAT naliczony. Gdyby były ujęte w 2003 r., VAT naliczony liczony byłby starą strukturą od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. W bieżącym okresie nie mamy sprzedaży zwolnionej. Jeżeli byśmy w tym miesiącu ujęli te korekty, to czy VAT naliczony mamy liczyć według „nowej struktury”, czy sprzedaż zwolnioną powstałą z faktur korygujących należy uznać za sprzedaż incydentalną, która nie ma wpływu na VAT naliczony?
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right