Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2005-01-01

Gdzie rozliczyć podatek związany z nabyciem wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów

Jesteśmy firmą produkującą wyroby dostarczane m.in. do Danii i Niemiec (sp. z o.o.). Wyroby nasze są transportowane do tych krajów przez firmy transportowe z Litwy, które wystawiają nam faktury VAT z podaniem naszego i ich numeru VAT UE. Czy postępuję słusznie, klasyfikując te usługi jako import usług? Na wartość tych usług w złotych (za całą trasę) wystawiam fakturę wewnętrzną i zaliczam do VAT należnego oraz naliczonego w tym samym miesiącu. Czy to postępowanie jest prawidłowe?

PROBLEM
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00